永登县人民政府

www.yongdeng.gov.cn

2022年度

永登县统计局部门决算
发布日期:2023-09-18浏览次数: 字号:[ ]


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年度

永登县统计局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

永登县统计局是县政府主管全县统计和国民经济核算的职能部门,是《中华人民共和国统计法》及有关统计法律法规的执法部门。贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时,根据《统计法》规定,也是全县统计数据核定及发布部门。

二、机构设置

根据上述职能,我单位内设13个机构;办公室,财务室,投资,商贸,工业,法制,农业,综合,核算,能源,价格,劳动工资,人口等13个内设机构。 我单位下属永登县城调队。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款三公经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为219.90万元。与上年度相比,收、支总计各减少33.96万元,下降13.38%,主要原因是22年无大型普查工作,相关经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计219.90万元,其中:财政拨款收入219.90万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计219.90万元,其中:基本支出219.90万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为219.90万元。与年相比,各减少33.96万元,下降13.38%。主要原因是22年无大型普查工作,相关经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出219.90万元,较上年决算数减少33.96万元,下降13.38%。主要原因是22年无大型普查工作,相关项目支出减少。

1.一般公共服务支出年初预算数为191.69万元,支出决算为191.69万元,完成年初预算的100.0%。

2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

8.社会保障和就业支出年初预算数为19.41万元,支出决算为19.41万元,完成年初预算的100.0%。

9.卫生健康支出年初预算数为8.80万元,支出决算为8.80万元,完成年初预算的100.0%

10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出219.90万元。其中:

人员经费170.00万元,较上年决算数增加2.16万元,增长1.28%,主要原因是人员变动和职务晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费49.90万元,较上年决算数减少36.12万元,下降41.98%,主要原因是受到疫情影响,办公费,差旅费,水费,电费等支出下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出49.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费,差旅费,水费,电费。机关运行经费较上年决算数减少36.11万元,下降41.98%,主要原因是受疫情影响,办公费、差旅费、水费、电费等支出下降。

、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款三公经费支出决算情况说明

我单位今年无三公经费支出

(一)三公经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度三公经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4. (三)三公经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目展开了绩效自评,其为2022年统计重点工作项目,从评价情况来看,项目资金收支合理,款项及时拨付到位,财政资金效益目标完成度较高。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

从绩效自评结果来看,单位本年的预算收支主要包括基本支出和项目支出。基本支出严格按照财政规定严格执行,经费收支合理,实现了预期效益;项目支出为统计重点工作经费,自评结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度永登县统计局整体支出绩效自评表.xlsx
2022年度永登县统计局预算执行情况绩效自评报告.docx
2022年度永登县统计局项目支出绩效自评表.xlsx
2022年度永登县统计局决算公开表.xlsx



打印本页关闭窗口
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统